內(nèi)部審計作為企業(yè)內(nèi)部獨立的監(jiān)督職能代表者,能夠為企業(yè)創(chuàng)造價值,受到越來越多的重視。
現(xiàn)在企業(yè)成立內(nèi)部審計部門的也越來越多。如何系統(tǒng)有效的開展內(nèi)部審計工作?內(nèi)審部門的定位到底如何?具體審計工作應該如何開展?作為審計部門領導,如何適應潮流,開展反舞弊工作?或者在以后工作基礎上,做的更扎實,更有成效?
同時,內(nèi)部審計部門的一項重要任務,或者說階段性重要任務就是反舞弊。在目前的大環(huán)境下,政府的廉政反腐敗風潮已經(jīng)刮到了企業(yè),大企業(yè)已經(jīng)開始行動,強化反舞弊職能,推進反舞弊工作。為此,遼寧財?shù)澜o大家?guī)砹恕镀髽I(yè)內(nèi)部審計與反舞弊實務》專題講座活動。
邱老師從事內(nèi)部審計工作多年,有著多個行業(yè)的從業(yè)經(jīng)歷,有多年審計及與經(jīng)偵打交道經(jīng)驗,成功辦案多起。他通過深入淺出的理論分析,實踐經(jīng)驗傳授,幫助學員深刻理解審計及舞弊和反舞弊的理論,掌握實際辦案經(jīng)驗,提高查核成功率,從而降低企業(yè)的舞弊風險,實現(xiàn)審計的價值。
【課程收益】
?掌握舞弊定義及反舞弊的方法
?了解查處舞弊的工具和方法,通過案例學習具體技巧
?理解內(nèi)部審計部門的定位及未來轉(zhuǎn)變
?了解內(nèi)審人員能力模型和職業(yè)發(fā)展通路
?掌握內(nèi)部審計標準化流程和注意事項
?學習先進企業(yè)的審計和反舞弊經(jīng)驗,并能運用到實際工作中
【培訓對象】
企業(yè)內(nèi)部審計、內(nèi)部控制部門、紀檢監(jiān)察部門負責人,從事內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、紀檢監(jiān)察實務操作的部門主管及一般員工。
【講師介紹】
邱健老師 中山大學MBA,國際注冊內(nèi)部審計師(CIA),國際注冊內(nèi)部控制師(CICS),高級風險評估專業(yè)人員證書(RAPC),國際注冊信息系統(tǒng)審計師(CISA),國際注冊管理會計師(CMA)。
邱老師曾在外資、民營、中國五百強國有控股企業(yè)等從事審計監(jiān)察管理、內(nèi)控與風險管理等職位超過21年,是國內(nèi)唯一只從事審計、內(nèi)控、風險管理工作的專業(yè)老師,例如老師曾在中國衛(wèi)浴龍頭企業(yè)九牧集團擔任集團內(nèi)控部總監(jiān)及九牧商學院高級培訓師;同時也在全球乳業(yè)前十名的伊利集團擔任集團審計部總監(jiān)及伊利商學院高級培訓師。
培訓課題:《企業(yè)內(nèi)部審計與反舞弊實務》
培訓時間: 2018年6月12-13日(周二、周三)
上午9:00-12:00 下午13:30-16:30
培訓地點:健暉君悅酒店 A座二樓 國賓廳
(沈陽市沈河區(qū)北站路77號,沈陽北站南廣場正對面)
培訓費用:會員免費(會員費8980元/人/年 ) 非會員 2180元/人/次